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威尼斯棋牌建筑工程质量监督管理站2017年部门决算公开说明

 

 

 

第一部分  威尼斯棋牌建筑工程质量监督管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

威尼斯棋牌建筑工程质量监督管理站的主要职能:受威尼斯棋牌-点击进入的委托,对房屋建筑和市政基础设施工程项目实施工程质量监督,办理工程竣工验收备案工作,受理工程质量投诉,对县级工程质量监督机构开展业务指导和管理。

(二)2017重点工作任务介绍

2017重点工作任务如下:

我站新办理房屋建筑和市政基础设施工质量都督注册34项,建筑面积约86.75万平方米(不包括去年接转工程);2016年未完成的续监项目有16项,监督总面积122万平方米。我站监督人员外出巡查工程400多次,形成巡查记录340多份,发现指出工程质量问题2000多条,下发整改通知16份,暂停施工通知9份,停止使用通知3份,行政处罚建议2份。共办理工程竣工验收备案项目36个,备案工程面积约142.31万平方米,备案合格率达100%。我站接到房屋质量咨询投诉方面来电、来访及局信访办和局办公室微博转办件共53件次,按有关规定受理工程质量投诉登记的共计18件,接受局信访办和局办公室微博转办件10件次,其它来电、来访共25件次。

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威尼斯棋牌部门2017部门算编报的单位共1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威尼斯棋牌建筑工程质量监督管理站2017年末实有人员编制35其中事业编制35,行政编制0人(含行政工勤编制0人)在职在编实有人员33事业人员编制人员(含行政工勤人员0人)退休人员5其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,实有在用车辆2辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

详见附件

 

第三部  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入512.83万元其中:财政拨款收入512.83万元,占总收入的100%2016年收入总额为405.26万元,上年增加27%是由于人员工资上涨及部分职工因职称变动导致住房补贴调整上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计534.05万元。其中:基本支出534.05万元,占总支出的1002016年支出总额为418.3比上年增加28%,是由于人员工资上涨及部分职工因职称变动导致住房补贴调整并支付了以前年度的车辆使用费项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2017用于机构正常运转的日常支出534.05万元上年增加28%,主要原因是是由于人员工资上涨及部分职工因职称变动导致住房补贴调整并支付了以前年度的车辆使用费基本工资津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

(二)项目支出情况

我单位项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度收入合计512.83万元。其中:财政拨款收入512.83万元,占总收入的100%2016年收入总额为405.26万元,比上年增加27%,是由于人员工资上涨及部分职工因职称变动导致住房补贴调整。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.社会保障和就业支出69.31万元。其中其中事业单位离退休7.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出57.99万元,其他社会保障和就业支出3.92万元。

2.医疗卫生与计划生育支出30.44万元,其中基单位医疗支出27.95万元,其他行政事业单位医疗支出2.49万元。

3.其他城乡社区管理事务支出391.66万元。

4.住房保障支出42.64万元,其中住房公积金34.27万元,购房补贴8.37万元。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.58万元,支出决算为2.41万元,完成预算的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的47%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了对车辆使用经费的控制力度及对车辆使用的监管力度。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年增加0.9万元,增长59%。其中:因公出国(境)费支出决算下降0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1万元,增长75%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降52%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因是由于车辆使用年限过长,发生的车辆维修费用较

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,占96%;公务接待费支出0.08万元,占4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0。公务用车运行维护支出2.32万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作相关事宜。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无发生接待支出事由。

其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017本单位机关运行经费支出0万元。

)国有资产占用情况

截至20171231资产总额247.56万元,其中,流动资产93.5万元,固定资产154.06万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少7.61万元,其中固定资产增加3.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

247.56

93.5

154.06

0

 

47.54

 

0

106.52

0

0

0

0

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额3.54万元,采购物品为本单位办公所需固定资产。

绩效自评信息情况

本单位无项目支出,故项目绩效评价在主管部门进行。

)其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

我单位无特定需单独解释的词汇。

 

 

 

 

 

下载:威尼斯棋牌建筑工程质量监督管理站2017年部门决算表

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